Как заполнять 3 ндфл 2020

Содержание
  1. Как заполнить Приложение 7 декларации 3-НДФЛ в 2020 году
  2. Виды деклараций
  3. В каких случаях заполнение декларации обязательно
  4. Дополнительные документы
  5. Формат декларации
  6. Примеры налоговой декларации 3-НДФЛ
  7. Образец заполнения
  8. Бланк
  9. Заполнение с помощью сайта Госуслуг
  10. Заполнение в личном кабинете ИФНС
  11. Заполнение декларации на бумаге
  12. Налоговый вычет
  13. Формы сдачи декларации
  14. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?
  15. Заполнить декларацию в рукописном варианте
  16. Обратиться за помощью к специалистам
  17. Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн
  18. Заполнить декларацию 3-НДФЛ с помощью специальной программы
  19. Заключение
  20. Новая форма 3-НДФЛ в 2020 году: скачать бланк и образец заполнения
  21. Новая форма 3-НДФЛ за 2019 год
  22. Скачать бланк и образцы заполнения
  23. Что изменилось в налоговой декларации в 2020 году?
  24. Выводы
  25. Декларация 3-НДФЛ программа заполнение
  26. Установить программу «Декларация»
  27. Заполнение входных данных
  28. Задание условий
  29. Сведения о декларанте
  30. Доходы, полученные в РФ
  31. Первое окошко «Источник выплат»
  32. Второе окошко «доходы-вычеты»
  33. Заполнение сведений при продаже недвижимости
  34. Нижнее окошко «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, предоставленные налоговым агентом»
  35. Вычеты в программе «Декларация»
  36. Стандартные
  37. Социальные
  38. Имущественный
  39. Инвестиционные вычеты
  40.  Как проверить заполнение программы «Декларация»
  41. Заключение
  42. Как заполнить новую форму 3-НДФЛ
  43. Изменения 2020 года
  44. Форма отчета за 2017 год
  45. Планируемые изменения с 01.01.2019
  46. В каких случаях необходимо сдать отчет, сроки и порядок сдачи
  47. Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ
  48. Пример заполнения декларации 3-НДФЛ за 2020 год за покупку квартиры
  49. Что такое имущественный вычет
  50. Для чего нужна налоговая декларация
  51. Общие условия
  52. Сроки подачи декларации для получения вычета при покупке квартиры:
  53. Заполнение личных данных
  54. Покупка квартиры: сколько вернется денег, если представить 3-НДФЛ?
  55. Информация о доходах
  56. Образец заполнения 3-НДФЛ
  57. Информация о вычетах

Как заполнить Приложение 7 декларации 3-НДФЛ в 2020 году

Как заполнять 3 ндфл 2020

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это учетный документ, который отражает факт получения человеком какой-либо прибыли в учетном периоде.

Декларация подается в налоговые учетные органы. Она является документом строгой отчетности — она не только фиксирует наличие доходов, но и является основанием для выплаты налога на прибыль.

Виды деклараций

Существует всего 1 вид декларации 3-НДФЛ, который распространяется на все случае относительно получения дохода физическими лицами.

Формат декларации:

  • Бумажный формат — бумага заполняется от руки на специальном бланке.
  • Электронный формат — декларация составляется с помощью компьютера на электронном бланке.

В каких случаях заполнение декларации обязательно

  • Операции с недвижимостью, реализация имущественных прав.
  • Получения в дар следующих объектов — имущество, паевые доли, акции, транспортные средства.
  • Денежное вознаграждение от лиц, которые не являются налоговыми агентами.
  • Выигрыш в лотерею, если сумма выигрыша за год составляет от 4 до 15 тысяч рублей.
  • Получение доходов из-за рубежа (акции, ценные бумаги, работа).

Дополнительные документы

Подача декларационного бланка 3-НДФЛ сопровождается подготовкой и представлением дополнительного списка документов, без которых право на получение вычета не будет подтверждено, следовательно, деньги также не поступят на счет налогоплательщика, поленившегося заняться документами.

Поскольку вычеты имеют различную направленность, общий список документов для них не содержит все нужные для каждого случая наименования. Рассмотрим в начале его, а потом дополним элементы для конкретных направленностей возврата средств.

Итак, общие элементы списка документов для каждой разновидности вычета представлены:

  • искомым декларационным бланком 3-НДФЛ, заполненным согласно установленным правилам;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • основной документ российского гражданина или иной равносильный документ;
  • справка с места работы плательщика, содержащая данные по получаемым им доходам и суммам налоговых отчислений, ушедших в казну по выплатам налога на доходы физического лица;
  • заявление, написанное от лица плательщика, в котором также указываются необходимые для поступления ему средств банковские реквизиты.

Теперь рассмотрим дополнительный список документов, нужных для получения имущественного налогового вычета, предоставляемого при приобретении плательщиком жилья:

  • договор, свидетельствующий о заключении сделки по продаже жилья или об участи плательщика в долевом строительстве;
  • бумаги, представленные платежными документами, позволяющими получить сведения по оплате купленной недвижимости;
  • справка из Единого государственного реестра недвижимости, выдаваемая официально зарегистрировавшим новое жилье собственникам;
  • акт, согласно которому жилье было официально передано в пользование, однако, если жилье куплено согласно договору о продаже, а не долевом участии, предоставление этой бумаги не является обязательным.

Для приобретённого в кредит жилья предоставляются также:

  • договор с кредитной организацией о предоставлении целевого займа;
  • справка, о том, что проценты с плательщика были удержаны за годичный срок;
  • платежные документы, свидетельствующие о поступление полагающихся выплат по кредиту.

Если жилье покупается не одним собственникам, а супругами, необходимо добавить к существующим спискам копию брачного свидетельства, выданного супругами в браке.

При получении вычета на воспитание ребенка, состояние здоровья которого является нормальным, необходимо предоставить также:

  • свидетельство о его рождении;
  • копии паспортов родителя;
  • если родители являются усыновителями или попечителями, то соответствующие документы также необходимо предоставить в инспекцию.

Если производится ремонт и отделочные работы, а также самостоятельное индивидуальное строительство загородного дома, необходимо предоставить:

  • документы, подтверждающие оплату строительных материалов, а также отделочных;
  • бумаги от строительной бригады, выполняющей работу.

Для возврата средств по обучению необходимо представит справку из ВУЗа или другого учебного заведения. Компенсирующие затраты на лечение люди собирают также официальные подтверждения установленных им диагнозов, направления от лечащего врача на прохождение определенных процедур и покупку конкретных лекарственных препаратов.

Формат декларации

Декларация имеет вид 13-страничного документа, который состоит из основной части и 8 приложений. В основной части указывается технические сведения + информация о налогоплательщике — его имя, тип деятельности, размер доходов, налоги и так далее.

Также главная часть декларации содержит поля, которые заполняются налоговыми органами. В приложениях указываются следующие сведения — информация об источниках дохода, доходы, не подлежащие налогообложению, подсчет вычетов и другие.

Примеры налоговой декларации 3-НДФЛ

Рассмотрим некоторые особенности заполнения полей декларации:

  • Номер корректировки — укажите число 0, если Вы подаете декларацию впервые.
  • Налоговый период — если подаете за весь год, поставьте число 34.
  • Код страны — 643 (код России).
  • Код плательщика — поставьте 760, если Вы физическое лицо.
  • Личные данные — ФИО, номер паспорта и другие + укажите число 21 (сведения берутся из паспорта).
  • Раздел для работника — заполнять не нужно.
  • Код вида дохода, код ОКТМО — заполняется на основании классификаторов (можно найти в интернете).
  • В Разделе 2 обязательно укажите все доходы + вычеты.
  • Приложения заполните в соответствии с источником получения доходов + не забудьте указать вычеты.

Образец заполнения

Пример заполнения декларации для получения вычета не лечение Вы можете посмотреть тут:пример_заполнения.pdf

Бланк

Чистый блан для заполнения Вы можете скачать здесь:Чистый_бланк.pdf

Заполнение с помощью сайта Госуслуг

  1. Получите подтвержденную учетную запись на сайте, получите усиленную квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
  2. На главной странице выберите , указываете ее тип и год.
  3. Заполните все поля согласно инструкции выше, подтвердите ее с помощью электронной подписи, выполните отправку декларации.
  4. При необходимости предоставьте электронные копии подтверждающих документов (не забудьте их подписать электронной подписью).

Заполнение в личном кабинете ИФНС

  1. Получите аккаунт на сайте ФНС, оформите квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
  2. В главном меню выберите пункты «Декларации» и «3-НДФЛ«.
  3. Заполните документ согласно инструкции выше, подтвердите его с помощью подписи.
  4. Подтвердите отправку документа, при необходимости приложите подтверждающие документы.

Заполнение декларации на бумаге

Здесь все просто — Вы заполняете декларацию согласно инструкции выше и подписываете ее с помощью обычной подписи. После этого Вы приходите в налоговый орган или МФЦ в рабочее время и передаете декларацию. При необходимости Вам также нужно будет предоставить дополнительные документы.

Налоговый вычет

По закону в некоторых случаях человек может быть освобожден от уплаты налога на доходы путем предоставления вычета. Основные примеры вычетов:

  • Лечение и покупка медикаментов.
  • Покупка/продажа недвижимости.
  • Операции с ценными бумагами.
  • Получение образования.

Факт наличия права на получение вычета нужно подтвердить документально. Например, для получения вычета на лечение Вам нужно передать в налоговые органы чеки на лекарства и выписку из больницы о предоставлении лечения.

Формы сдачи декларации

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 3 октября 2020 г.

N ММВ-7-11/[email protected] “Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме”).

Примечание. Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке. Начать заполнение можно вот здесь: “Декларация 3-НДФЛ” / “Заполнить онлайн”.

Источник: https://vostok-kvartal.ru/kvartira/3-ndfl-imushchestvennyj-vychet-obrazec-zapolneniya.html

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?

Как заполнять 3 ндфл 2020

Каждое физическое лицо, получившее доход в прошедшем году обязано подать декларацию о своих доходах для уплаты налога. Если ранее форма заполнялась и подавалась только в бумажном варианте, то сейчас существует несколько способов, как можно заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Заполнить декларацию в рукописном варианте

Можно воспользоваться классическим способом и заполнитьдекларацию вручную. Для этого необходимо скачать бланк, приготовить необходимыедокументы и запастись терпением. Из основной информации понадобятся:

  • Паспортные данные.
  • Индивидуальный номер налогоплательщика.
  • Номер СНИЛС.

Кроме того, в зависимости от источников доходов могут понадобиться:

  • Документы, подтверждающие право собственности.
  • Договор купли-продажи.
  • Справка 2-НДФЛ.
  • Платежные документы.

Заполненную декларацию можно отвезти лично в отделениеФедеральной Налоговой Службы по месту регистрации или отправить по почте.

Минусом данного способа является то, что все поля бланка придется заполнять вручную. Хотя сам процесс заполнения несложный, тем не менее он займет продолжительное время.

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ.

Обратиться за помощью к специалистам

В настоящее время существует множество профильных организаций, которые оказывают услуги по правильному заполнению документов. Стоимость готовой формы 3-НДФЛ начинается от 400 рублей.

Если нет желания тратить время и разбираться со всеми тонкостями, такой способ окажется как нельзя кстати. Особенно он подойдет тем, кто впервые сдает декларацию.

Кроме того, что довольно быстро на руках окажется готовый вариант, также будет и индивидуальный образец 3-НДФЛ, который пригодится в будущем.

Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

На официальном сайте налоговой существует сервис позаполнению и подачи декларации 3-НДФЛ онлайн. Чтобы это сделать, потребуются:

  • Наличие интернета, компьютера или ноутбука.
  • Регистрация на сайте ФНС.
  • Доступ к личному кабинету налогоплательщика.
  • Наличие электронной подписи.

В личном кабинете необходимо перейти в соответствующий раздел:

Жизненные ситуации -> Подать декларацию 3-НДФЛ -> Заполнить новую декларацию онлайн.

Пользователю будет предложено пошагово ввести необходимые данные.

Большим плюсом является то, что большинство полей заполняется автоматически, или предлагается выбор из готовых вариантов.

Налогоплательщику нужно ввести только основные данные касаемо вида, источника дохода и его размера.

Для заполнения декларации нужно пройтись по следующим этапам: 

  1. Ввести данные налогоплательщика.
  2. Выбрать источники доходов.
  3. Указать применяемые вычеты.
  4. Непосредственно указать доходы, от кого и в каких объемах, а также применяемые налоговые ставки. Понадобятся реквизиты организаций или данные физических лиц и предпринимателей.
  5. Применяемый стандартный налоговый вычет и подтверждающие документы.
  6. Просмотр и проверка сформированного файла.
  7. Подпись и отправка документа в электронном виде.

Все довольно легко и просто. К тому же, ехать с декларацией никуда не нужно. Это действительно удобно и значительно бережет время.  

Заполнить декларацию 3-НДФЛ с помощью специальной программы

Для заполнения отчетного документа можно воспользоваться специальным программным обеспечением «Декларация». Этот способ тоже довольно удобный и не обязывает налогоплательщика посещать отделение ФНС. Однако, для него потребуется компьютер или ноутбук с предустановленной операционной системе Windows.

Актуальную версию программы можно скачать здесь.

После скачивания программы ее необходимо установить на компьютер. Двойным кликом по скаченному файлу запускается процесс установки. Он довольно прост, нужно всего лишь следовать инструкциям инсталятора. Запуск программы осуществляется через ярлык на рабочем столе или через меню «Пуск».

В открывшемся окне необходимо заполнить несколько форм. Процесс ввода данных схож с заполнением на сайте налоговой. Но на сайте многие данные подхватываются из личного кабинета, а вот в программе большинство полей придется отметить и ввести самостоятельно.

«Декларация» включает следующие разделы:

1. Задание условий:

  • Тип декларации;
  • Номер налоговой инспекции;
  • ОКТМО;
  • Вид налогоплательщика.

2. Информация о декларанте:

  • Паспортные данные;
  • Фамилия, Имя, Отчество;
  • Место, а также дата рождения;
  • Контактный номер телефона.

3. Доходы, полученные в России.

4. Доходы за пределами России.

5. Доходы от предпринимательской деятельности.

6. Налоговые вычеты.

  • Имущественные
  • Социальные
  • Стандартные
  • Инвестиционные

После заполнения всех разделов необходимо сохранить данные вфайл формата «.dc8» или«.xml». Первый можнораспечатать, а затем отвезти в налоговую по месту регистрации или отправить попочте. Второй же есть возможность отправить через личный кабинетналогоплательщика в электронном виде.

Заключение

Итак, в настоящее время существуют разные способы сдачи отчетности. То, как заполнить декларацию 3-НДФЛ, а также какой способ наиболее удобен налогоплательщики вправе выбирать сами.

Одним подойдет старый и проверенный метод подачи на бумажном носителе, другие могут воспользоваться более современными средствами с помощью сайта ФНС и личного кабинета или программы «Декларация».

А вот тем, кто впервые столкнулся с данным видом налога имеет смысл обратиться за консультацией к специалистам или воспользоваться услугами профильных компаний.

Источник: https://mytopfinance.ru/kak-zapolnit-deklaratsiyu-3-ndfl/

Новая форма 3-НДФЛ в 2020 году: скачать бланк и образец заполнения

Как заполнять 3 ндфл 2020

Физические лица, ИП, частнопрактикующие лица отчитываются о своих годовых доходах с помощью налоговой декларации 3-НДФЛ, форма которой обновлена с 2020 года.

За 2019 год отчетная форма 3-НДФЛ формируется в новом виде, обновленный бланк предлагаем скачать в данной статье. Изменились некоторые разделы, штрихкоды, в статье можно ознакомиться со всеми изменениями, которые внесены в отчет.

Новая форма 3-НДФЛ за 2019 год

Налоговая служба в очередной раз обновила форму налоговой декларации по НДФЛ. Новый бланк содержится в Приказе ФНС России №ММВ-7-11/569@ с изменениями, указанными приказом №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019.

Ниже представлена ссылка, по которой можно бесплатно скачать актуальную форму в формате excel. Данный бланк проверен на актуальность и полностью соответствует форме, представленной в указанном приказе налоговой службы.

Изменения коснулись содержания некоторых разделов, кроме того, обновился порядок составления декларации и формат сдачи в контролирующий орган.

Отчитаться по НДФЛ с помощью новой формы декларации обязаны следующие лица:

граждане, работающие как индивидуальный предприниматель и частнопрактикующее лицо — показываются доход от деятельности в качестве ИП, адвоката, нотариуса;

  • физ.лица, получающие вычет в связи с приобретением жилплощади или машины;
  • физ.лица, получающие вычет по расходам на лечебные или образовательные услуги;
  • граждане, которые реализовали движимое или недвижимое имущество при наличии обязанности по перечислению налога;
  • физ.лица, имеющие в отчетном году иной налогооблагаемый доход, с которого не удержан подоходный налог.

Крайние сроки сдачи 3-НДФЛ в ИФНС за 2019 год с целью уплаты налога — до 30.04.2020, с целью оформления вычета — в любой день 2020 года.

Заполнить новый формат декларацию допускается на бумаге вручную или на компьютере — важно при этом проверить, что заполняемый бланк актуален на текущий год.

Также составление можно произвести в специальной программе 3-НДФЛ, доступной для бесплатного скачивания на сайте ФНС.

Еще один способ — электронная подача через личный кабинет на сайте ФНС.

Скачать бланк и образцы заполнения

Ниже предлагаем скачать актуальную форму декларации, а также примеры заполнения отчета в различных случаях.

Скачать новую форму 3-НДФЛ в 2020 году.

Скачать образцы заполнения за 2019 год:

Что изменилось в налоговой декларации в 2020 году?

В целом, объем отчета остался прежним — 13 листов.

Приказ №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019 внес в форму 3-НДФЛ ряд изменений. Скорректировались Приложения 2, 5 и 7, а также поменялся штрих-код страниц.

Второе приложение посвящено доходам, полученным от зарубежных компаний. Если такие поступления у человека были, то нужно обратить внимание на некоторые изменения в отражении данных сведений.

Изменения Приложения 2 формы 3-НДФЛ:

  • стр.071 — изменение формулировки строки, при этом смысл сохраняется — отражаются необлагаемые доходы от ликвидируемой иностранной организации (п.60 ст.217 НК РФ);
  • стр.072 — также изменилась только формулировка строки, при этом по-прежнему в поле отражаются необлагаемые доходы от контролируемой зарубежной организации по итогам распределения ее прибыли (п.60.1 ст.217 НК РФ);
  • стр.073 — новое поле в декларации, где показываются необлагаемые налогом доходы на основании п.66 ст.217 НК РФ  — от контролируемой иностранной компании по факту распределения ее прибыли;
  • стр.074 — соответствует полю 073 в ранее действующей форме 3-НДФЛ, здесь цифрой поясняется порядок определения прибыли иностранной компании.

Изменения Приложения 5 формы 3-НДФЛ:

  • стр.140 — поменялась формулировка поля, теперь здесь нужно отражать расходы только на услуги медицинских учреждений, расходы на лекарства показываются отдельно в стр.141;
  • стр. 141 — новая строка, в которой нужно отражать суммы расходов на лекарства (то есть разделяются расходы на мед.услуги и лекарства, ранее они показывались одной строкой 140).

Изменения Приложения 7 бланка 3-НДФЛ:

  • сведения об объекте недвижимости 1.3 теперь включают две строки: 030 (способ приобретения) и 031 (код номера объекта), то есть добавилась информация о том, что приобрел гражданин (новое строительство или готовое жилье);
  • в связи с добавлением способа приобретения изменена нумерация строка: 031 на 032, а 032 на 033.

Помимо указанных изменений в Приложениях декларации, обновились штрих-коды листов. По ним очень удобно определить, актуальная ли форма заполняется за отчетный год. Ниже в таблице указаны прежние и новые штрих-коды.

Выводы

Декларация 3-НДФЛ в 2020 году подается по новой форме. Изменения коснулись некоторых разделов и штрих-кодов на листах отчета.

В целом, объем не изменился, новых листов не добавилось.

Сдать декларацию нужно до конца апреля 2020 года за 2019 год, если требуется заплатить положенный подоходный налог. Если же гражданин хочет вернуть часть уплаченного НДФЛ за счет вычета, то обратиться в ФНС можно в любой день года, идущего за отчетным.

Источник: https://9trud.ru/novaya-forma-3-ndfl-2020/

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение

Как заполнять 3 ндфл 2020

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение. Речь идет о составлении декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация19». Программа эта от получателя отчетов – ИФНС РФ. А, значит, учитывает все новости как по содержанию, так и по форме. Можно верить и без проверки.

Программа интуитивно понятна. Разобраться в ней не сложно. Но есть несколько нюансов, которые стоит иметь в виду и для корректности заполнения, и для полного использования вычетов.

Программа предназначена и для физических лиц (3-НДФЛ), и для ИП (4-НДФЛ). В этой статье рассматривается только часть для заполнения 3-НДФЛ. И только для доходов, полученных в РФ.

Установить программу «Декларация»

Декларация 3-НДФЛ программа. Скачивать программу лучше с первоисточника – официального сайта ИФНС.

Для этого пройти на сайте по цепочке:

Физические лица – Все сервисы для физических лиц – Программные средства – Декларация – Программа установки.

Или по ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/.

При этом, если запускать загруженный установочный файл InsD2019.msi из загрузочного модуля, то установка может не получиться. Запускать загрузку правильнее после копирования этого файла на компьютер. Об этом говорится и в Инструкции по установке.

После успешной установки на рабочем столе появится иконка программы.

Заполнение входных данных

После запуска программы двумя кликами по иконке на экран выводится рабочее окно.

В основном рабочем меню слева:

Задание условий

  • Тип декларации – выбор из предложенных.
  • Номер инспекции – выбор из справочника места, куда сдается декларация (4 знака).
  • Номер корректировки – первичная декларация = 0, каждая последующая = +1 к предыдущей.
  • ОКТМО – район получения доходов, вычетов (8 или 11 знаков). Найти подходящий ОКТМО можно в справочнике ИФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/.
  • Признак налогоплательщика – выбор из предложенных.
  • Имеются доходы – тоже, выбирается из списка.
  • Достоверность подтверждается – либо лично налогоплательщиком, либо его представителем на основании доверенности. Доверенность нужно будет приложить к декларации.

Сведения о декларанте

Здесь все заполняется в соответствии с документом-основанием. Коды страны и видов документа выбираются из справочника.

Доходы, полученные в РФ

Декларация 3-НДФЛ программа. Здесь вводятся данные, необходимые для расчета налога – доходы и соответствующие им вычеты. Перед этим уместно сохранить введённые данные: Файл – Сохранить как – (имя и путь к файлу). Формат сохранится с расширением «.DC9». И читаться он будет только этой программой.

При последующем входе открывать сохраненный файл: Файл – Открыть – (выбор файла по имени и пути).

Экран при переходе в этот пункт меню выглядит так.

Разноцветные цифры 13, 9, 35, 13 означают ставку налогообложения. Последние 13% относятся к полученным дивидендам.

Первое окошко «Источник выплат»

Слева значки:  « + » – добавить новый источник, «-» – удалить источник, иконка руки – вносить правки.

После нажатия на «+» – выпадет поле для заполнения.

Источников выплат может быть несколько. Каждый вводится отдельно: нажать «+», заполнить, сохранить, снова нажать «+» и т.д.

Если заполнение ведётся на основании справки от организации 2-НДФЛ – то, просто. Все данные – наименование источника выплат, ИНН, КПП, ОКТМО указаны в справке.

Если заполняются данные на основании договора с физическими лицами, то допустимо делать описание: «Сдача в аренду квартиры по адресу … (такому-то)», «Продажа автомобиля гн …(такой-то)» и т.п.

ИНН указывается при наличии его в договоре. При расчетах с физическими лицами его можно не указывать. КПП – только при получении дохода от организаций. ОКТМО – район получения дохода.

Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику. Здесь будьте внимательны в случае, если вы претендуете на получение стандартных вычетов: на детей или статусных.

Стандартные вычеты предоставляются до того месяца, в котором доход превысил 350 тыс. руб. Поэтому, если в доходах стоит продажа недвижимости, то в большинстве случаев, стандартные вычеты будут предоставлены в месяцах предшествующих этой продаже.

В целом, галочку в этом окошке ставить нужно для вида дохода, с которого был удержан НДФЛ и имеется справка 2-НДФЛ. Например, для заработной платы.

Если такого дохода нет, то без разницы при каком виде дохода будет отмечено это поле.

Источник является инвестиционным товариществом – программе дается сигнал об открытии окон заполнения инвестиционных вычетов.

Второе окошко «доходы-вычеты»

Значки «+», «-», «рука» означают то же, что и раньше, и добавлен значок «два листа». Он позволяет копировать данные из предыдущих строк. Это ускоряет процесс ввода, т.к. таблица заполняется по-месячно. Коды и суммы зачастую одни и те же из месяца в месяц.

Заполняется это окошко для каждого источника выплат отдельно. Сначала выделите «Источник выплат», а, затем, заполняйте доходы по нему в каждом месяце.

После перейдите к другому источнику выплат и снова заполните по-месячные доходы, уже, для него.

Нажать «+». Выпадет окно для ввода данных.  Перечень данных зависит от вида источника выплат: для аренды – один, для продажи имущества – другой.

Здесь же будет предложено ввести имущественный вычет при продаже имущества: фиксированный или в размере произведённых затрат.

Код дохода выбирается из прилагаемого справочника. Причем это не «код вида дохода», а 4-хзначный код дохода. Так, например, для наиболее часто встречающихся в декларациях доходов будут такие коды:

Сумма дохода = доходу в рублях в одном месяце.

В окошки «Код вычета» и «Сумма вычета» программа пускает в зависимости от кода дохода. Например, для кода 1400-аренда, не пустит, а для кодов продажи имущества – пожалуйста.

Месяц получения дохода = номеру месяца года.

!!!  Обратите внимание вот на что:

Стандартные вычеты предоставляются каждый месяц налогового периода.

Поэтому, если доходы Вы получали не каждый месяц, а право на стандартный вычет у Вас есть, то в таблице доходов укажите все месяцы года. В тех месяцах, когда дохода не было, поставьте его величину = 0.

Это касается того источника выплат, где Вы поставили галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику».

Заполнение сведений при продаже недвижимости

При заполнении сведений о доходе от продажи недвижимости после отметки строки «Имущество было приобретено после 01.01.2016» откроются поля, связанные с кадастровой стоимостью объекта и может измениться поле «Сумма дохода». Что происходит и почему – в отдельной статье.

Сумма налога, удержанная, как и следующее нижнее окошко заполняются по справке от организации 2-НДФЛ. Если ее нет, то заполнять ничего не надо.

Нижнее окошко «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, предоставленные налоговым агентом»

заполняется по справке организации 2-НДФЛ в сумме по коду. Проставляется код вычета по справочнику и сумма его. Все как в справке.

Получится примерно так:

Если у Вас нет оснований претендовать на стандартные, социальные, имущественные или инвестиционные вычеты, то на этом для Вас составление декларации закончено. Переходите сразу к разделу «Завершение».

Если же основания есть, то переходим в пункт меню «Вычеты».

Вычеты в программе «Декларация»

Кто может получить налоговый вычет есть отдельная статья.

В верхней части окна появился перечень вычетов из четырёх позиций. Нажимаем на интересующую.

Стандартные

После постановки галочки в окошке «Пересчитать стандартные вычеты» откроются поля ввода данных.

Верхняя строчка – коды 104, 105 – это статусные стандартные вычеты. Претенденты на них выбирают нужный.

Ниже – детские стандартные вычеты.

Здесь выбирается статус родителей: полная семья или родитель – один. Следом вводится количество детей и изменение этого количества в году: 1,2 или 3 и более, или инвалид.

Три клеточки около каждого месяца позволяются отметить изменение числа детей. В первой клеточке – число детей от 1 до 2 в каждом месяце, во второй – от трёх, в третьей – инвалидов.

Все остальное программа посчитает сама и проставит нужные коды.

Образец заполнения:

Социальные

Поставить галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты». И в открывшихся полях проставить расходы, реально уплаченные и документально подтвержденные, в перечисленных направлениях.

Программа сама сравнит введенные цифры с лимитами для налогообложения и учтет в декларации нужную величину.

Выглядит это примерно так:

Имущественный

Этот раздел декларации применяется для получения вычетов после покупки жилья, земли для строительства жилья или долей в них.

После отметки «Предоставить имущественный налоговый вычет» открываются поля для заполнения.

Добавить строку в списке объектов. Нажать «+».

Выбрать способ приобретения: договор купли-продажи или инвестирование.

Из предложенного справочника выбрать наименование объекта.

В случае получения в собственность ДОМА выбрать способ его приобретения. В остальных случаях поле не заполняется.

Признак налогоплательщика снова выбрать из предложенного справочника.

Код номера объекта – отметить какой номер объекта будет применён. Варианты прилагаются. Нажать на треугольник справа в конце строки.

Номер объекта, место его нахождения, даты регистрации списываются из свидетельства права собственности.

Ставится отметка «Являюсь пенсионером» или не ставится, если это не так. Особенности получения имущественного вычета при покупке жилья пенсионером описаны здесь.

Стоимость объекта(доли) подтверждается документами на оплату.

Проценты по кредитам за все годы ставятся только реально начисленные за прошедшие годы. По справке кредитора. То есть, эта цифра может меняться каждый год в сторону увеличения.

Данные сохранили.

В нижних таблицах указывается – сколько было получено вычетов по этому объекту в предыдущих периодах. Отдельно по самому объекту и процентам по заёмным деньгам.

Образец заполнения.

Инвестиционные вычеты

После простановки галочки в поле «Предоставить инвестиционный вычет» заполнить открывшиеся поля.

В своём примере я не применяю инвестиционных вычетов.

 Как проверить заполнение программы «Декларация»

Проверим, что собрала программа на основе введенных данных. Для этого сделать на черновике свод расчетов.

Сумма доходов =7500руб*3 мес = 22500

Вычеты на детей = 2чел*12 мес*1400 руб + 1чел*2мес*3000руб = 39600

Социальные вычеты = 100000 (благотв.) + 1000 (обуч.) + 500(лекарства) + 15000 (обуч. Ребёнка) = 116500

Имущественные вычеты = (50000 – 50000) + (10000-5000) = 5000

Итог расчета базы налогообложения = 22500 – 39600 – 116500 – 5000 = 138600 – глубокий минус.

Понятно, что налога к уплате не будет. Но и возврата, тоже.

Что должно быть в 3-НДФЛ при сдаче квартиры в аренду можно узнать здесь.

Важно проверить цифры вычетов по страницам декларации. Для этого нажать в верхнем меню на кнопку «Просмотр».

На первой странице проверили данные титульного листа.

Перешли на страницу 2. Налог к уплате = 0 – правильно.

Страница 3. Доходы = 22500 и вычеты столько же. Правильно!

Страница 2 Страница 3

4 страница. Доходы. Ставка налога = 13%. Код вида дохода = 05. Доход = 22500. Верно!

5 страница. Вычеты. На детей = 39600 – совпало.

Благотворительность = 5625. У меня = 100000. Но по НК в расчет берется не более 25% от доходов, а 22500*25% = 5625. Значит, правильно.

Обучение детей и себя, медикаменты – все совпало.

Страница 4 Страница 5

6 страница.  Имущественные вычеты. Коды проставлены. Адрес записан.

Страница 6

Остаток вычета к получению = 5000. Так же, как и в ручном варианте.

Отлично. Теперь осталось перевести полученную декларацию в формат xml – нажать на кнопку «Файл xml» в верхнем меню, приложить сканы подтверждающих документов. Можно всё это отправлять по электронным каналам связи. Сэкономить на почтовых расходах или посещении инспекции.

Заключение

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение.  Программа «Декларация» опробована. Сервис понятен. Ввод данных не сложен. Перевод данных в форму декларации корректен. Есть несколько «белых пятнышек», но они не мешают получению правильного результата.

И важно, что программа обновляется в первоисточнике. Нет нужды отслеживать изменение кодов, лимитов, форм. Но проверять работу программ надо – всё-таки, люди делают.

Какие еще программы используются для составления отчетности в ИФНС можно узнать здесь.

Будем жить на пенсии, изучая и используя новое, если оно полезно, конечно!

Источник: https://ivanovasvet.ru/deklaraciya-3-ndfl-programma-zapolnenie.html

Как заполнить новую форму 3-НДФЛ

Как заполнять 3 ндфл 2020

Скачать бланк формы 3-НДФЛ на 2020 год

Скачать бланк формы отчета за 2017 год

Скачать образец заполнения декларации для физических лиц 3-ндфл в 2020 году за 2018 год

Скачать образец заполнения декларации за 2017 год

На рынке достаточно широко представлены организации и частные лица, предлагающие помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ. Стоимость их услуг порой достаточно высока, по сравнению с возвращаемой суммой из бюджета. В действительности составить и сдать этот отчет самостоятельно несложно. Также существует возможность заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно с помощью сервисов ФНС.

Изменения 2020 года

В конце 2018 года Приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected] утверждена новая форма декларации. Применять ее следует с декларирования доходов за 2018 год.

Форма отчета за 2017 год

Внесены следующие изменения:

  • новая декларация стала значительно меньше действовавшей ранее: 13 листов вместо 20;
  • число обязательных разделов сократилось до трех: титульный лист, разделы 1 и 2;
  • многие показатели отменены или объединены;
  • технические изменения затронули штрихкоды и нумерацию строк.

Планируемые изменения с 01.01.2019

В настоящее время на рассмотрении находится проект об очередных изменениях формы декларации 3-НДФЛ. Изменения незначительные и скорее технические. Изменены:

  • Приложение 2: введены строки для указания освобождаемых от налогообложения доходов налогоплательщика, полученных от источников за пределами РФ
  • Приложение 5: добавлена строка 141, в которой надо отдельно указать стоимость дорогостоящих лекарственных средств (ранее эта сумма включалась в строку 140)
  • Приложение 7: добавлена строка “Способ приобретения жилого дома”

Также добавлены разъяснения в Порядок заполнения декларации в связи с внесенными изменениями в форму.

Новая форма декларации 3-НДФЛ, при условии утверждения проекта изменений, начнет применяться с 01.01.2019. И отчет за 2020 год придется сдавать именно по ней.

В каких случаях необходимо сдать отчет, сроки и порядок сдачи

Если вы обязаны исчислить и уплатить налог за себя, то отчет необходимо сдать до 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК РФ). Если эта дата приходится на выходной день, то, в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ, последний день сдачи переносится на первый следующий рабочий день.

К таким лицам относятся:

  • индивидуальные предприниматели;
  • лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты);
  • получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговым агентом;
  • получившие доходы от источников за рубежом;
  • получившие доходы от продажи имущества и имущественных прав, принадлежащих физическому лицу на праве собственности;
  • выигравшие в лотерее, на тотализаторе, в азартной игре, если сумма выигрыша не превысила 15 000 руб.;
  • иные лица в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 п. 1 НК РФ.

Также стоит сдать отчет в том случае, если вы хотите вернуть часть налога, воспользовавшись одним или несколькими налоговыми вычетами.

Заполнение декларации 3-НДФЛ, например, понадобится, если вы хотите получить налоговый вычет за покупку новой квартиры. В этом случае для сдачи отчетности налогоплательщику предоставляется три года.

То есть в 2020 году сдавали отчет за 2016, 2017 и 2018 годы.

Чтобы правильно заполнить декларацию 3-ндфл, выберите один из следующих способов:

  • в налоговой инспекции лично или через представителя на основании выданной вами доверенности;
  • отправить почтой;
  • в электронном виде: через портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

Подача декларации осуществляется в налоговую инспекцию по месту регистрации физического лица.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Рассмотрим, как заполнить 3-НДФЛ, какие документы необходимы для заполнения.

В случае предоставления на бумаге отчетность заполняется от руки либо печатается на принтере. В ней не допускается наличие исправлений. Также не допускается двусторонняя печать документа. Необходимо соблюсти все размеры и вид штрихкодов.

Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сумма налога — в целых рублях, округленная по правилам математики. Текстовые значения заполняются заглавными буквами. В случае отсутствия показателя в каком-либо поле в нем проставляется прочерк.

После полного комплектования всех необходимых разделов страницы отчета следует последовательно пронумеровать и на каждой поставить подпись и дату заполнения.

Раздел декларации Основание заполнения Отражаемые сведения Документы для заполнения (сдаются как приложение к декларации)
Титульный листОбязательные для заполнения, предоставляются независимо от отражаемых сведений.Налоговый период.Код ИФНС, в которую сдается декларация.Сведения о налогоплательщике: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные.Код страны — 643 (РФ).Категория налогоплательщика:
  • 760 — иное лицо;
  • 720 — ИП (Приложение 1 к Порядку заполнения).
Раздел 1КБК — в зависимости от источника дохода.ОКТМО — код муниципального образования, в который уплачен налог. Сумма налога к уплате, возврату.Заполняется на основании итоговых данных раздела 2. В случае получения в итоге налога к возврату из бюджета следует написать заявление о возврате налога, указав сведения о расчетном счете налогоплательщика.
Раздел 2

Источник: https://clubtk.ru/kak-zapolnit-novuyu-formu-3-ndfl

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ за 2020 год за покупку квартиры

Как заполнять 3 ндфл 2020

При покупке квартиры граждане вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Для этого необходимо представить в ФНС заявление и декларацию по форме 3-НДФЛ за 2020 год.

Кто может претендовать на имущественный вычет за покупку квартиры?

Получить налоговый вычет смогут граждане Российской Федерации:

  • получающие доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %;
  • не получившие полную сумму 260 тыс. рублей;
  • которые купили квартиру, комнату или долю в ней и зарегистрировали право собственности на него в Росреестре.

Существует несколько особенностей предоставления имущественного вычета:

  • граждане могут приобрести жилой объект и зарегистрировать право собственности на него на несовершеннолетнего ребенка, вернув сумму имущественного вычета себе в пределах установленного законодательством лимита (260 тыс.руб.). Впоследствии ребенок не лишается права воспользоваться таким налоговым послаблением в отношении своей покупки жилья;
  • по квартире, приобретенной супругами в совместную собственность, вернуть налог вправе оба супруга в пределах понесенных расходов. При этом не имеет значения, на кого их них зарегистрирован объект. Каждый из супругов может обратиться в налоговый орган и получить вычет на расходы не более 2 млн.рублей

Например: квартира приобретена в совместную собственность супругами Ивановыми стоимостью 7 млн. рублей. Каждый из них может представить в налоговый орган пакет документов и вернуть НДФЛ в размере 260 тыс.рублей. Если стоимость квартиры меньше 4 млн. рублей, супруги вправе распределить между собой вычет по своему усмотрению.

Воспользоваться имущественным вычетом не смогут граждане, купившие квартиру у лиц, признанных Налоговым кодексом взаимозависимыми (п.1, пп.10, 11 п.2 ст.105.1 НК РФ). А именно у близких родственников:

  • родителей;
  • супруга;
  • детей;
  • братьев и сестер;
  • опекунов или подопечного;
  • подчиненных по должностному положению.

Что такое имущественный вычет

После приобретения квартиры вы вправе компенсировать часть потраченных средств за счет имущественного вычета. Это доход, который не учитывается при исчислении НДФЛ.

Для этого должно совпасть несколько условий:

  • Вы являетесь резидентом РФ платите НДФЛ по ставке 13%;
  • Купленная недвижимость располагается в России.

Важно! Вычет распространяется не только на покупку, но и на строительство жилья и долей в нем, приобретение земельного участка под ИЖС.

Что касается сумм, то максимальный размер вычета в этом случае составляет 2 000 000 руб. Фактически же возвращается 13% от этих денег или 260 000 руб. Если недвижимость стоит больше, разница не учитывается.

Если меньше — возместят только 13% от фактически понесенных затрат. За неиспользованным остатком можно будет обратиться при приобретении другого жилья, но только в пределах лимита.

Как только суммарный вычет по всем обращениям достигнет установленных 2 000 000 руб., право на его использование теряется.

Приятные дополнения:

  • При приобретении недвижимости с привлечением целевого кредита (ипотеки), можно возместить часть уплаченных банку процентов, но не больше 390 000 руб.;
  • В стоимость квартиры разрешено включать расходы на ремонт и покупку отделочных материалов, если недвижимость приобреталась на стадии незавершенного строительства и без отделки;
  • Если единовременно не удалось вернуть все деньги, остаток переносится на следующие годы (вне зависимости от рассчитанной суммы получить можно не больше, чем уплачено НДФЛ в отчетном году).

Важно! Законодательство не содержит ограничений по «сроку давности» обращения, даже если жилье приобретено несколько лет назад.

Далее разберем наглядно, как правильно заполнить документ в программе и оформить вычет за 2020 год с учетом всех вышеперечисленных особенностей.

Для чего нужна налоговая декларация

При покупке недвижимости по договору ипотечного кредитования заемщик имеет право вернуть часть израсходованной суммы. Для этого необходимо оформить имущественный вычет. При ипотеке их полагается два:

  1. По основному договору, т.е. от стоимости приобретенной недвижимости.
  2. За проценты по ипотеке, т.е. за сумму переплаты.

Чтобы налоговый вычет заемщику предоставили, он обязан подать в ФНС налоговую декларацию 3-НДФЛ. Необходимость эта объясняется следующим. Имущественный вычет, оформляемый через Налоговую службу, представляет собой возврат части уже уплаченного ранее подоходного налога. Чтобы инспектора могли сравнить полученный доход, размер НДФЛ и вернуть требуемую сумму, подача декларации и требуется.

Общие условия

Первая вкладка в программе – «Задание условий». Здесь почти все значения стоят по умолчанию, трогать их не нужно.

Остается заполнить две строчки в разделе «Общая информация».

Порядок действий:

  1. Заходим в специальный сервис ФНС www.nalog.ru
  2. Нажимаем на строку «Адрес» и в новом окне указываем свой адрес регистрации, так как по нему будет определяться то подразделение налоговой, в которое нужно подавать документы.
  1. Выбирает «ОК», и сервис выдаем нам нужные данные.
  1. Первая страница готова. Если вы не планируете обращаться в налоговую лично, а хотите передать документы через посредника, в строке «Достоверность подтверждается» нужно указать его данные.

Сроки подачи декларации для получения вычета при покупке квартиры:

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Если вы хотите сдать декларацию 3-НДФЛ для возврата подоходного налога при покупке квартиры и иного жилья, сделать это можно в любое время в течение года. Отчитаться можно за 3 предыдущих года. Например, если вы купили квартиру, дом, комнату или другое жилье в 2014 году, то заполнить и подать 3-НДФЛ для получения имущественного вычета можно в течение 2020 года в размере, не превышающем вашего дохода за отчетный год (в данном примере 2014 год).

Заполняйте бланк декларации аккуратно, не ошибайтесь, иначе все придется начинать заново. В каждой клетке – один символ, все буквы должны быть крупными и печатные. Если остались пустые клетки, поставьте в них прочерки.

Если вносите данные вручную ручкой, то используйте пасту синего или черного цвета.

В декларации 23 листа, заполнять все нет необходимости, не оформленные страницы сдавать не нужно, в налоговую подаются только заполненные страницы.

Отнеситесь ответственно к оформлению документа, ведь именно в нем происходит расчет суммы подоходного налога, которую вы сможете вернуть у государства при положительном решении налогового органа.

Таковы основные правила заполнения декларации, теперь же перейдем к постраничному оформлению 3-НДФЛ для получения вычета при покупке квартиры.

3-НДФЛ при продаже квартиры возврат НДФЛ за лечение О существующих налоговых вычетах по НДФЛ читайте здесь

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Заполнение личных данных

Переходим на вкладку «Сведения о декларанте».

Ее заполнение не должно вызвать затруднений. Нужно просто последовательно указать свои паспортные данные. Единственная сложность возникает, если нет возможности посмотреть ИНН. На помощь придет сайт ФНС и специально созданный для таких случаев сервис service.nalog.ru

Как это работает:

  1. Заполняем на сервисе ФИО и паспортные данные;
  2. Вводим код с картинки;
  3. Нажимаем «Отправить запрос»;
  1. Получаем номер своего ИНН (он появится на этой же странице вверху) и заносим его в программу Декларация 2020.

По указанному вами внизу страницы номеру телефона могут позвонить сотрудники инспекции, чтобы уточнить какие-то непонятные моменты.

Покупка квартиры: сколько вернется денег, если представить 3-НДФЛ?

Физлицо, потратившее средства на покупку квартиры, вправе рассчитывать на возврат части потраченных средств в размере уплаченного НДФЛ (ст. 220 НК РФ). Но есть ограничение — воспользоваться такой возможностью могут лишь те физлица, которые работают официально и платят подоходный налог.

Сумма возвращаемого НДФЛ зависит от:

  • размера расходов на покупку квартиры;
  • уплаченного подоходного налога с заработанных физлицом доходов.

Возвратить можно до 13% от стоимости квартиры, но не более суммы, рассчитанной из максимально разрешенного НК РФ вычета (2 млн руб.). Таким образом, покупателю квартиры, потратившему на ее оплату 2 млн руб. и более, из бюджета вернется 260 тыс. руб. (2 млн руб. × 13%).

Если квартира куплена в ипотеку, покупатель имеет дополнительное право получить вычет по сумме оплаченных процентов (дополнительно возвращается НДФЛ в сумме до 390 тыс. руб.).

Чтобы получить эти деньги, потребуется отчитаться перед налоговиками с помощью декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов (об этом — в последующих разделах).

Информация о доходах

При работе с вкладкой «Доходы, полученные в РФ» самое главное — аккуратно перенести в программу все цифры и сведения, указанные в вашей справке 2-НФДЛ.

Как это сделать:

  1. Проверяем, что доходы облагаются по ставке 13%.
  1. Нажимаем зеленый «+» в «Источнике выплат».
  1. В появившемся окне указываем данные работодателя, выдавшего справку.
  1. Переходим ниже и заполняем информацию о своем доходе. Новая запись добавляется кнопкой «+». Если зарплата не меняется по месяцам, можно использовать кнопку «Повторить доход» (изображает два листка бумаги). Все цифры доходов и коды копируем из справки 2-НДФЛ.
  1. Если справок несколько от разных работодателей, заполняем данные по каждой из них отдельно, начиная с п. 2.
  2. Внизу страницы в «Итоговых суммах» размер общего дохода, полученного за год, считается автоматически. Самостоятельно нужно заполнить оставшиеся три строчки. Все цифры есть в справке 2-НДФЛ, нужно просто их переписать в программу. Итоговые значения по полученным доходам и уплаченным налогам от нескольких работодателей считаем самостоятельно по суммам всех имеющихся справок 2-НДФЛ за год.

Заполненная страница выглядит следующим образом:

Образец заполнения 3-НДФЛ

В интернете можно найти много образцов заполнения декларации. Важно помнить, что начиная с 2020 года, они имеют новую форму. Но она не подходит, если вычет производится за предыдущие налоговые периоды.

В программе ФНС «Декларация» представлены бланки за несколько предыдущих лет. Если их перепутать, возврат налога не оформят. Потребуется переоформление декларации.

Информация о вычетах

Наконец, переходим к самому ответственному этапу. Осталось заполнить вычеты. На одноименной вкладке выбираем категорию «Имущественный» и ставим галочку:

Дальнейшие действия:

  1. Кнопкой «+» создаем новый объект.
  1. Следующий шаг зависит от того, купили вы готовую жилплощадь или строящуюся. В первом случае ставим галочку на «договор купли-продажи», во втором – на «инвестирование».
  1. Заполняем информацию об объекте. Вид собственности и кадастровый смотрим в Свидетельстве о праве собственности или Выписке из ЕГРН.
  2. «Общая долевая» указывается, если в свидетельстве о праве прописана конкретная доля. Если разделения по долям нет, собственность будет «общая совместная».
  3. Если кадастрового номера нет, указываем условный или инвентарный номер. При отсутствии каких-либо номеров ставим соответствующую отметку.
  4. После заполнения адреса получаем примерно такую картину:
  1. Теперь нужно поставить даты регистрации. Программа сама подсказывает, как действовать. В зависимости от ранее выбранных характеристик объекта активными остаются только нужные поля:
  • При покупке готового жилья заполняем дату регистрации права собственности;
  • В случае долевого участия в строительстве – дату акта приема-передачи квартиры от застройщика;

Источник: https://uk-mishino.ru/ipoteka/3-ndfl-za-kvartiru.html

Легальный юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: